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台州市关工委2015年度部门决算公开
发布日期: 2016-09-14 16:58 信息来源: 曙光网       浏览次数:

2015年度部门收支决算总表
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开01表
收 入 支 出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1,211,321.32
一般公共预算 1,211,321.32
政府性基金预算
二、事业单位专户资金
三、事业收入(不含专户资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入 781.86
201 一般公共服务支出 1,056,521.87
20129 群众团体事务 1,056,521.87
2012901 行政运行 601,562.71
2012902 一般行政管理事务 454,959.16
208 社会保障和就业支出 84,667.32
20805 行政事业单位离退休 84,667.32
2080504 未归口管理的行政单位离退休 84,667.32
210 医疗卫生与计划生育支出 25,840.13
21005 医疗保障 25,840.13
2100501 行政单位医疗 25,840.13
221 住房保障支出 44,292.00
22102 住房改革支出 44,292.00
2210201 住房公积金 44,292.00
本年收入合计 1,212,103.18 本年支出合计 1,211,321.32
六、上级补助收入 对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转 116.65 结转下年 898.51
其中:专项结转
政府性基金结转
其他结转 116.65
收 入 总 计 1,212,219.83 支 出 总 计 1,212,219.83



2015年度部门收入决算总表
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,212,103.18 1,211,321.32 781.86
201 一般公共服务支出 1,057,303.73 1,056,521.87 781.86
20129 群众团体事务 1,057,303.73 1,056,521.87 781.86
2012901 行政运行 602,344.57 601,562.71 781.86
2012902 一般行政管理事务 454,959.16 454,959.16
208 社会保障和就业支出 84,667.32 84,667.32
20805 行政事业单位离退休 84,667.32 84,667.32
2080504 未归口管理的行政单位离退休 84,667.32 84,667.32
210 医疗卫生与计划生育支出 25,840.13 25,840.13
21005 医疗保障 25,840.13 25,840.13
2100501 行政单位医疗 25,840.13 25,840.13
221 住房保障支出 44,292.00 44,292.00
22102 住房改革支出 44,292.00 44,292.00
2210201 住房公积金 44,292.00 44,292.00




2015年度部门支出决算总表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,211,321.32 756,362.16 454,959.16
201 一般公共服务支出 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
20129 群众团体事务 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
2012901 行政运行 601,562.71 601,562.71
2012902 一般行政管理事务 454,959.16 454,959.16
208 社会保障和就业支出 84,667.32 84,667.32
20805 行政事业单位离退休 84,667.32 84,667.32
2080504 未归口管理的行政单位离退休 84,667.32 84,667.32
210 医疗卫生与计划生育支出 25,840.13 25,840.13
21005 医疗保障 25,840.13 25,840.13
2100501 行政单位医疗 25,840.13 25,840.13
221 住房保障支出 44,292.00 44,292.00
22102 住房改革支出 44,292.00 44,292.00

2015年度部门财政拨款支出决算表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开04表
项目 合计 基本支出 项目支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 1,211,321.32 756,362.16 454,959.16
201 一般公共服务支出 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
20129 群众团体事务 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
2012901 行政运行 601,562.71 601,562.71
2012902 一般行政管理事务 454,959.16 454,959.16
208 社会保障和就业支出 84,667.32 84,667.32
20805 行政事业单位离退休 84,667.32 84,667.32
2080504 未归口管理的行政单位离退休 84,667.32 84,667.32
210 医疗卫生与计划生育支出 25,840.13 25,840.13
21005 医疗保障 25,840.13 25,840.13
2100501 行政单位医疗 25,840.13 25,840.13
221 住房保障支出 44,292.00 44,292.00
22102 住房改革支出 44,292.00 44,292.00
2210201 住房公积金 44,292.00 44,292.00


2015年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开05表
项目 一般公共预算支出决算表
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,211,321.32 756,362.16 454,959.16
201 一般公共服务支出 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
20129 群众团体事务 1,056,521.87 601,562.71 454,959.16
2012901 行政运行 601,562.71 601,562.71
2012902 一般行政管理事务 454,959.16 454,959.16
208 社会保障和就业支出 84,667.32 84,667.32
20805 行政事业单位离退休 84,667.32 84,667.32
2080504 未归口管理的行政单位离退休 84,667.32 84,667.32
210 医疗卫生与计划生育支出 25,840.13 25,840.13
21005 医疗保障 25,840.13 25,840.13
2100501 行政单位医疗 25,840.13 25,840.13
221 住房保障支出 44,292.00 44,292.00
22102 住房改革支出 44,292.00 44,292.00
2210201 住房公积金 44,292.00 44,292.00


2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开06表
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 448,663.24 302 商品和服务支出(续) 304 对企事业单位的补贴
30101 基本工资 54,648.00 30224 被装购置费 30401 企业政策性补贴
30102 津贴补贴 226,510.32 30225 专用燃料费 30402 事业单位补贴
30103 奖金 5,652.00 30226 劳务费 18,270.00 30403 财政贴息
30104 社会保障缴费 23,611.38 30227 委托业务费 30499 其他对企事业单位的补贴
30106 伙食补助费 30228 工会经费 6,000.00 307 债务利息支出
30107 绩效工资 30229 福利费 17,000.00 30701 国内债务付息
30199 其他工资福利支出 138,241.54 30231 公务用车运行维护费 22,889.48 30707 国外债务付息
302 商品和服务支出 168,333.83 30239 其他交通费用 54,000.00 310 其他资本性支出 6,295.00
30201 办公费 22,406.50 30240 税金及附加费用 31001 房屋建筑物购建
30202 印刷费 30299 其他商品和服务支出 4,089.00 31002 办公设备购置
30203 咨询费 303 对个人和家庭的补助 133,070.09 31003 专用设备购置
30204 手续费 30301 离休费 31005 基础设施建设
30205 水费 30302 退休费 81,532.32 31006 大型修缮
30206 电费 30303 退职(役)费 31007 信息网络及软件购置更新 6,295.00
30207 邮电费 14,378.85 30304 抚恤金 31008 物资储备
30208 取暖费 30305 生活补助 31009 土地补偿
30209 物业管理费 30306 救济费 31010 安置补助
30211 差旅费 4,821.00 30307 医疗费 7,245.77 31011 地上附着物和青苗补偿
30212 因公出国(境)费用 30308 助学金 31012 拆迁补偿
30213 维修(护)费 2,347.00 30309 奖励金 31013 公务用车购置
30214 租赁费 30310 生产补贴 31019 其他交通工具购置
30215 会议费 1,200.00 30311 住房公积金 44,292.00 31099 其他资本性支出
30216 培训费 500.00 30312 提租补贴 399 其他支出
30217 公务接待费 432.00 30313 购房补贴 39906 赠与
30218 专用材料费 30399 其他对个人和家庭的补助支出


2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开07表
项 目 决算数
合 计 29,396.23
1.因公出国(境)费
2.公务接待费 6,434.00
3.公务用车购置及运行费 22,962.23
其中:公务用车购置费
公务用车运行费 22,962.23
2015年度部门政府性基金支出决算表
金额单位:元
编制单位:台州市关心下一代工作委员会 公开08表
项目 政府性基金支出决算表
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计

一、台州市关心下一代工作委员会概况
(一)主要职能
在市委、市政府领导下,以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”为主体,以培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人为目标,是从事青少年教育的群众团体。其主要职责是:
1、动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作,充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势,以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式,培养教育青少年教育的群众团体。
2、配合有关部门,对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育,指导全市各级关工委开展关心下一代工作。
3、坚持为青少年健康成长办实事、做好事,发动和推动社会各方面力量,解决青少年成长、发展过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。
4、组织广大青少年积极参与城乡精神文明创建活动,对青少年进行社会公德、职业道德、家庭美德教育。
5、组织老同志深入基层调查研究,提出加强青少年教育的意见和建议。
(二)部门决算单位构成
台州市关心下一代工作委员会本级决算。
二、台州市关心下一代工作委员会2015年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
  台州市关心下一代工作委员会2015年度收入决算121.22 万元,其中:本年收入121.21 万元,占总收入 99.99%, 包括财政拨款收入121.13万元(其中,一般公共预算 121.13万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.93%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0.08万元,占总收入 0.06%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入0.01万元,占总收入 0.01 %。  

(二)支出决算总体情况
台州市关心下一代工作委员会2015年度支出决算121.13 万元。
1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出105.65 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出8.47 万元、医疗卫生与计划生育支出2.58 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.43 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出58.17 万元,日常公用支出17.46 万元,项目支出45.50 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。
3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出121.13万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 0万元。
(三)财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)(财决批复03表,9栏此类、款、项合计数)75.64万元,主要用于人员支出,日常公用支出。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)(财决批复03表,此类、款、项合计数)45.5万元,主要用于关工委开展的各项活动、会议、培训等。
(四)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减 少)的主要原因是……。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.64万元,比上年决算数下降68.78%。主要用于接待省关工委、各县市区关工委领导联系工作、助学大学生等支出。减少的主要原因是接待对象不同,接待标准降低。
其中,本单位国内公务接待5批次,102人次,共 0.64万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 2.30万元,比上年决算数下降29.23 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 2.30万元,主要用于日常工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加减少的主要原因是下基层次数减少。
三、名词解释
1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
2、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括事业单位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳所得税的情况。
4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)主要反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金购房补贴(项)主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



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